Faktúra č. 0000001683

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001683
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 25.07.2014
  • Celková hodnota s DPH: 932,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023855
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023855 Objednávame si u Vás tonery. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 932,40 € 23.07.2014 28.07.2014 14.08.2014 Mgr. Martin Liščinský Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
Tlačiť