Faktúra č. 238102129

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238102129
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 16.09.2026
  • Celková hodnota s DPH: 409,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000204237
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000204237 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 409,00 € 09.09.2026 28.09.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť