Faktúra č. 238102126

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238102126
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 16.09.2026
  • Celková hodnota s DPH: 369,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000205181
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000205181 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 369,00 € 15.09.2026 28.09.2026 PhDr. Jakub Birka PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť