Faktúra č. 238101619

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101619
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvety pre potreby KAMI - MŠVVaM SR
  • Dátum doručenia: 13.07.2026
  • Celková hodnota s DPH: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000189250
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000189250 Kvety pre potreby KAMI - MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 1 189,00 € 08.07.2026 09.07.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť