Faktúra č. 238101154

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101154
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 19.05.2026
  • Celková hodnota s DPH: 626,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000172387
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000172387 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 626,00 € 05.05.2026 07.05.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť