Faktúra č. 238101148

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101148
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 18.05.2026
  • Celková hodnota s DPH: 1 615,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000172750
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000172750 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 1 615,00 € 06.05.2026 08.05.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť