Faktúra č. 238100299

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100299
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 26.02.2026
  • Celková hodnota s DPH: 8 312,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000149712
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000149712 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 8 312,00 € 16.02.2026 20.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť