Faktúra č. 238100313

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100313
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 02.03.2026
  • Celková hodnota s DPH: 324,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000152833
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000152833 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 324,00 € 26.02.2026 27.02.2026 Petra Hajdučková MA HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť