Faktúra č. 0000003362

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000003362
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 09.12.2024
  • Celková hodnota s DPH: 573,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000048053
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000048053 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 573,00 € 05.12.2024 09.12.2024 05.12.2024 PhDr. Peter Papšo, PhD., MBA riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť