Faktúra č. 0000003379

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000003379
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis telek. zar. 10/24
  • Dátum doručenia: 10.12.2024
  • Celková hodnota s DPH: 2 436,15 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047055
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000047055 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 1. apríla 2024 si u Vás objednávamezabezpečenie servisných prác a opráv telekomunik Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 36 696,00 € 05.04.2024 31.12.2024 05.04.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
Tlačiť