Faktúra č. 0000003238
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000003238
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 434,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000047938
- Dátum zverejnenia: 20.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000047938 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Lisabon a späť | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 434,00 € | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja | Objednávka |