Faktúra č. 0000003185

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000003185
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 20.11.2024
  • Celková hodnota s DPH: 894,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047859
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000047859 Objednávame si u Vás Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 894,00 € 23.10.2024 05.11.2024 25.10.2024 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť