Faktúra č. 0000600129

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600129
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilné služby 10/24
  • Dátum doručenia: 03.11.2024
  • Celková hodnota s DPH: 171,24 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600437
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600004 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 120,36 € 03.01.2023 17.01.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600004 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 120,36 € 03.01.2023 17.01.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600437 Mobilný hlas a data za obdobie 01.10.2024-31.10.2024 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,24 € 26.11.2024 03.11.2024 27.11.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť