Faktúra č. 0000002918

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002918
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 15.10.2024
  • Celková hodnota s DPH: 1 144,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047787
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000047787 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň - Luxemburg a späť Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 144,00 € 08.10.2024 08.10.2024 09.10.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
Tlačiť