Faktúra č. 0000002993

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002993
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 28.10.2024
  • Celková hodnota s DPH: 983,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047814
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000047814 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 983,00 € 11.10.2024 21.10.2024 15.10.2024 Mgr. Martin Kríž generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Objednávka
0000047814 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 983,00 € 11.10.2024 21.10.2024 15.10.2024 Mgr. Martin Kríž generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Objednávka
Tlačiť