Faktúra č. 0000002954
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002954
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 17.10.2024
- Celková hodnota s DPH: 259,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000047593
- Dátum zverejnenia: 04.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000047593 | Letenky | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 259,00 € | 23.08.2024 | 24.09.2024 | 30.08.2024 | PhDr. Peter Papšo, PhD. | riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít | Objednávka |