Faktúra č. 0000002830

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002830
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 04.10.2024
  • Celková hodnota s DPH: 632,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047739
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000047739 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 632,00 € 26.09.2024 16.10.2024 03.10.2024 Mgr. Karol Jakubík LLM poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť