Faktúra č. 0000002623

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002623
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Drucker
  • Dátum doručenia: 09.09.2024
  • Celková hodnota s DPH: 6 561,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047595
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000047595 nákup letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 6 561,00 € 21.08.2024 21.08.2024 05.09.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
Tlačiť