Faktúra č. 0000002613
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002613
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 06.09.2024
- Celková hodnota s DPH: 722,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000047623
- Dátum zverejnenia: 29.10.2024
- Poznámka: