Faktúra č. 0000002585

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002585
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Gálová
  • Dátum doručenia: 04.09.2024
  • Celková hodnota s DPH: 834,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047557
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť