Faktúra č. 0000030857
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030857
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 9/2024
- Dátum doručenia: 07.10.2024
- Celková hodnota s DPH: 27,04 €
- Identifikácia objednávky: 0000030837
- Dátum zverejnenia: 25.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030837 | pevná linka 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 699,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030837 | pevná linka 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 699,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030837 | pevná linka 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 699,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030396 | autobusová doprava SOČ ZA | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. | 47451823 | 1 104,00 € | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra |