Faktúra č. 0000600085

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600085
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva 0018372
  • Dátum doručenia: 02.08.2024
  • Celková hodnota s DPH: 165,47 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600390
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600390 Mobilný hlas a data za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 165,47 € 04.09.2024 31.07.2024 12.09.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť