Faktúra č. 0000600080

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600080
  • Popis fakturovaného plnenia: CPTN-ON-2021/006301-002
  • Dátum doručenia: 06.08.2024
  • Celková hodnota s DPH: 9 700,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600387
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600387 Zálohové platby za služby na základe zmluvy č.CPTN-ON-2021/006301-002 adodatku č.1. Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9 700,00 € 13.08.2024 01.08.2024 15.08.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť