Faktúra č. 0000001956

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001956
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 23.05.2024
  • Celková hodnota s DPH: 460,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047201
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000047201 Objednávame si u Vás letenky Viedeň/Boloňa/Viedeň pre 2 osobynasledovne: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 460,00 € 29.04.2024 02.05.2024 15.05.2024 Mgr. Zuzana Donková riaditeľka odboru rozpočtu a financovania kapitoly Objednávka
Tlačiť