Faktúra č. 0000001822

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001822
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 09.05.2024
  • Celková hodnota s DPH: 720,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047163
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000047163 Objednávame si u Vás Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 720,00 € 25.04.2024 05.05.2024 30.04.2024 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť