Faktúra č. 0000001840

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001840
  • Popis fakturovaného plnenia: Pneumatiky
  • Dátum doručenia: 10.05.2024
  • Celková hodnota s DPH: 660,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047223
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000047223 Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatík XL Bravuris 5HM FR 235/45 R18 98Ya 4 kusy pneumatíkTL Hectorra 5 Matador 205/55 R1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 660,40 € 02.05.2024 03.05.2024 17.05.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
Tlačiť