Faktúra č. 0000001837

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001837
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 10.05.2024
  • Celková hodnota s DPH: 5 591,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047173
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000047173 nákup letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 5 591,00 € 02.05.2024 02.05.2024 28.05.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
Tlačiť