Faktúra č. 0000030381

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030381
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 5/2024
  • Dátum doručenia: 02.05.2024
  • Celková hodnota s DPH: 182,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030836
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030836 plyn 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 11 040,00 € 08.01.2024 31.12.2024 09.01.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030836 plyn 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 11 040,00 € 08.01.2024 31.12.2024 09.01.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030836 plyn 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 11 040,00 € 08.01.2024 31.12.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000031711 propagácia v časopise Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Janka Nežaticka-NEŽ,REDAKCIA JANTÁR 22817247 200,00 € 27.05.2019 06.06.2019 19.06.2019 Faktúra
0000031711 propagácia v časopise Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Janka Nežaticka-NEŽ,REDAKCIA JANTÁR 22817247 200,00 € 27.05.2019 06.06.2019 30.10.2019 Faktúra
0000031711 propagácia v časopise Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Janka Nežaticka-NEŽ,REDAKCIA JANTÁR 22817247 200,00 € 27.05.2019 06.06.2019 30.10.2019 Faktúra
Tlačiť