Faktúra č. 0000002937
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002937
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 426,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000046517
- Dátum zverejnenia: 15.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000046517 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 426,00 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Zuzana Baranovičová | generálna riaditeľka IVP | Objednávka | ||
0000046517 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 426,00 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Zuzana Baranovičová | generálna riaditeľka IVP | Objednávka |