Faktúra č. 0000002877
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 0000002877
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 15.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 130,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000046438
- Dátum zverejnenia: 15.12.2023
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000046438 | Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň-Skopje-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 260,00 € | 17.10.2023 | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |