Faktúra č. 0000002674

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002674
  • Popis fakturovaného plnenia: spiatočná letenka
  • Dátum doručenia: 18.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 334,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046373
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000046373 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň-Istanbul-Baku aspäť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 334,00 € 29.09.2023 29.09.2023 17.10.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť