Faktúra č. 0000002674
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002674
- Popis fakturovaného plnenia: spiatočná letenka
- Dátum doručenia: 18.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 334,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000046373
- Dátum zverejnenia: 06.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000046373 | Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň-Istanbul-Baku aspäť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 334,00 € | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |