Faktúra č. 0000001928

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001928
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka (Wien-Frankfurt-
  • Dátum doručenia: 20.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 2 992,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045967
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045967 Objednávame si u Vás:letenky preMICKOVICOVA/ADRIANA MRSTARABA/JAN MRLH6413 25JUN 7 VIEFRA 1120 - 1250LH 612 25JUN 7 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 992,00 € 12.06.2023 12.06.2023 15.06.2023 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
Tlačiť