Faktúra č. 0000001827

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001827
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 07.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 959,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045914
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045914 letenka, Francúzska republika, Viedeň - Paríž - Montpellie - Paríž -Viedeň, študijný krátkodobý pobyt do 20 dní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 959,00 € 30.05.2023 30.05.2023 30.05.2023 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
Tlačiť