Faktúra č. 0000001768
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001768
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 30.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 287,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045867
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka: