Faktúra č. 0000001420

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001420
  • Popis fakturovaného plnenia: MŠ Černyš. - práce naviac
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota s DPH: 107 472,77 €
  • Identifikácia zmluvy: 0119/2023
  • Identifikácia objednávky: 0000045737
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045737 Objednávame u Vás časť diela - práce naviac, v súlade s Dodatkom č. 1 kZmluve o dielo č. 0578/2022 na dielo "Materská šk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 107 472,77 € 05.04.2023 20.04.2023 28.04.2023 Mgr. Ján Horecký minister Objednávka
Tlačiť