Faktúra č. 0000001076

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001076
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Dankovčíková
  • Dátum doručenia: 27.01.2023
  • Celková hodnota s DPH: 485,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045487
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045487 Objednávka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 485,00 € 17.01.2023 29.01.2023 20.01.2023 Mgr. Ľubica Srnáková generálna riaditeľka sekcie stredných škôl Objednávka
Tlačiť