Faktúra č. 0000001077
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 - IČO: 00164381
 
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
 - IČO: 36667234
 - Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
 
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 0000001077
 - Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Dankovčíková
 - Dátum doručenia: 27.01.2023
 - Celková hodnota s DPH: 246,00 €
 - Identifikácia objednávky: 0000045488
 - Dátum zverejnenia: 22.02.2023
 - Poznámka:
 
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045488 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 246,00 € | 18.01.2023 | 12.02.2023 | 20.01.2023 | Mgr. Ľubica Srnáková | generálna riaditeľka sekcie stredných škôl | Objednávka |