Faktúra č. 0000001063
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001063
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 25.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 131,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045475
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000045475 | letenka, Rumunsko, Bukurešť - Viedeň, návrat zo študijného pobytu | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 131,00 € | 12.01.2023 | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Mgr. Lucia Lehotayová | generálna riaditeľka sekcie | Objednávka |