Faktúra č. 0000003088
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ hotelová
- IČO: 00893552
- Adresa: Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000003088
- Popis fakturovaného plnenia: Pralinky
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 400,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045400
- Dátum zverejnenia: 18.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000045400 | vianočné darčeky reprezentačné účely | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SOŠ hotelová | 00893552 | 400,00 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka |