Faktúra č. 0000002699

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002699
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 19.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 545,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045237
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045237 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Hamburg-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 545,00 € 10.10.2022 10.10.2022 11.10.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť