Faktúra č. 0000002635
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 - IČO: 00164381
 
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
 - IČO: 36667234
 - Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
 
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 0000002635
 - Popis fakturovaného plnenia: Letenka
 - Dátum doručenia: 12.10.2022
 - Celková hodnota s DPH: 695,00 €
 - Identifikácia objednávky: 0000045203
 - Dátum zverejnenia: 24.10.2022
 - Poznámka:
 
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045203 | Objednávka letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 695,00 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 04.10.2022 | Peter Dedík | generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka |