Faktúra č. 0000002551

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002551
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka- výbor pre ves.pr
  • Dátum doručenia: 28.09.2022
  • Celková hodnota s DPH: 819,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045187
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045187 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 819,00 € 20.09.2022 20.09.2022 26.09.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť