Faktúra č. 0000002514

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002514
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 21.09.2022
  • Celková hodnota s DPH: 457,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045158
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045158 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 457,00 € 13.09.2022 21.09.2022 14.09.2022 Mgr. Ľubica Srnáková GR SSŠ Objednávka
Tlačiť