Faktúra č. 0000002514
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002514
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 21.09.2022
- Celková hodnota s DPH: 457,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045158
- Dátum zverejnenia: 24.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000045158 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 457,00 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | 14.09.2022 | Mgr. Ľubica Srnáková | GR SSŠ | Objednávka |