Faktúra č. 0000002453

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002453
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Viedeň-Brusel-Vie
  • Dátum doručenia: 14.09.2022
  • Celková hodnota s DPH: 333,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045102
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045102 Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 333,00 € 26.08.2022 06.09.2022 30.08.2022 Ján Taraba riaditeľ odboru ekonomických činností v športe Objednávka
Tlačiť