Faktúra č. 0000002345

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002345
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 23.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 333,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045088
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045088 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 333,00 € 18.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 Mgr. Ľubica Srnáková generálna riaditeľka Objednávka
0000045088 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 333,00 € 18.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 Mgr. Ľubica Srnáková generálna riaditeľka Objednávka
Tlačiť