Faktúra č. 0000002249

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002249
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
  • Dátum doručenia: 08.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 504,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045067
  • Dátum zverejnenia: 02.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045067 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 1 504,80 € 04.08.2022 09.08.2022 11.08.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
Tlačiť