Faktúra č. 0000030363

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030363
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 2 6/2022
  • Dátum doručenia: 12.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 117,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030634
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030634 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 710,00 € 14.01.2022 30.12.2022 17.01.2022 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030634 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 710,00 € 14.01.2022 30.12.2022 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030626 SOŠ Polygrafická Tlač Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 369,60 € 29.01.2019 25.02.2019 01.03.2019 Faktúra
0000030627 SOŠ Polygrafická Tlač Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 2 000,64 € 29.01.2019 25.02.2019 01.03.2019 Faktúra
Tlačiť