Faktúra č. 0000001891

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001891
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky pre GTSÚ
  • Dátum doručenia: 09.06.2022
  • Celková hodnota s DPH: 980,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044872
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044872 Letenky pre GTSÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 980,00 € 02.06.2022 02.06.2022 14.06.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
Tlačiť