Faktúra č. 0000001227

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001227
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky pre ŠT II.
  • Dátum doručenia: 22.02.2022
  • Celková hodnota s DPH: 691,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044534
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044534 Letenky pre ŠT II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 691,00 € 09.02.2022 17.02.2022 23.02.2022 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
Tlačiť