Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600125 prezutie aut Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PNEU-AGRE, s. r. o. 36308048 78,00 € 13.11.2024 22.11.2024 27.11.2024 Faktúra
0000600124 Vyúčtovanie el. energie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 831,49 € 08.11.2024 22.11.2024 27.11.2024 Faktúra
0000600122 mobilné služby 10/24 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,00 € 01.11.2024 18.11.2024 27.11.2024 Faktúra
0000600120 zmluva č. TN-77-2309-555 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 GET PROFI s.r.o. 55552099 46,80 € 01.11.2024 15.11.2024 27.11.2024 Faktúra
0000600123 Elektrina Bystričany11/24 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 200,00 € 01.11.2024 15.11.2024 27.11.2024 Faktúra
0000600119 zmluva č. 002/2024 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.10.2024 14.11.2024 27.11.2024 Faktúra
0000600118 č. zmluvy 9715531 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROBUGAS a.s. 47695421 3 493,20 € 30.10.2024 13.11.2024 27.11.2024 Faktúra
0000600115 offline školenie odmeň. Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 39,00 € 21.10.2024 04.11.2024 27.11.2024 Faktúra
0000600108 Havarijné poistenie ročné Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 471,02 € 14.10.2024 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
0000600107 PZP - KIA Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 131,16 € 14.10.2024 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
0000600117 nákup OMV KIA CEED Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 ARAVER Trenčín s.r.o. 36336394 24 443,20 € 14.10.2024 13.11.2024 27.11.2024 Faktúra
0000600121 poštové služby 09/24 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 117,40 € 09.10.2024 15.11.2024 27.11.2024 Faktúra
0000600111 9100927955 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 399,34 € 07.10.2024 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
0000600103 prezutie NISSAN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PNEU-AGRE, s. r. o. 36308048 28,00 € 04.10.2024 26.11.2024 27.11.2024 Faktúra
0000600113 pevná linka+internet Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 518,16 € 03.10.2024 31.10.2024 27.11.2024 Faktúra
0000600114 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 318,25 € 03.10.2024 04.11.2024 27.11.2024 Faktúra
0000600112 mobilné služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 172,63 € 02.10.2024 31.10.2024 27.11.2024 Faktúra
0000600109 1-812215210585 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,00 € 01.10.2024 18.10.2024 22.10.2024 Faktúra
0000600105 výkon zodp. osoby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 GET PROFI s.r.o. 55552099 46,80 € 01.10.2024 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
0000600110 324042476 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 16,96 € 30.09.2024 18.10.2024 22.10.2024 Faktúra
0000600102 BOZP a OPP č. z. 002/2024 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.09.2024 26.11.2024 27.11.2024 Faktúra
0000600092 prev.náklady-nájom zasad. Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 75,00 € 10.09.2024 24.09.2024 26.09.2024 Faktúra
0000600093 prenájom zasadačky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 10.09.2024 24.09.2024 26.09.2024 Faktúra
0000600094 prev.náklady-nájom zasad. Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 75,00 € 10.09.2024 24.09.2024 26.09.2024 Faktúra
0000600095 prenájom zasadačky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 10.09.2024 24.09.2024 26.09.2024 Faktúra
0000600106 poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 81,40 € 09.09.2024 17.10.2024 22.10.2024 Faktúra
0000600090 Elektrina Bystričany 8/24 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 15,84 € 07.09.2024 20.09.2024 26.09.2024 Faktúra
0000600087 Elektrina Bystričany 8/24 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 337,76 € 06.09.2024 20.09.2024 26.09.2024 Faktúra
0000600098 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 390,63 € 03.09.2024 03.10.2024 04.10.2024 Faktúra
0000600100 231178253,231178254 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 VNET a.s. 35845007 518,16 € 03.09.2024 03.10.2024 04.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 »